問題已解決

老師你好,請問下我們公司給代理商供貨,月底對方把他已經(jīng)銷售收到的所有貨款打給我們,然后我們公司再給代理商支付一定比例的返點,發(fā)給代理商未賣出的商品不和對方結(jié)算貨款,那這個賬務(wù)處理怎么做分錄呢

84784975| 提問時間:2020 06/02 14:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,合同你們是怎么簽訂的?
2020 06/02 14:24
郭老師
2020 06/02 14:49
就這樣,你們和對方簽訂一個銷售合同,然后再簽一個代收代付合同。
郭老師
2020 06/02 15:22
你好 不能這么做 你們的收入安10/1.13
郭老師
2020 06/02 15:30
不是不做,你這以后也不做吧 你給她加到傭金里邊了 你這相當于你銷售給a銷售給B,你這是按銷售給確認的收入。
郭老師
2020 06/02 15:36
借應(yīng)收賬款10萬貸主營業(yè)務(wù)收入10萬/1.13應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。 借應(yīng)收賬款貸銀存1000 借主營業(yè)務(wù)成本6貸庫存商品6
郭老師
2020 06/02 15:48
借銷售費用貸銀存2
郭老師
2020 06/02 16:03
你好 可以的 可以紅沖收入
84784975
2020 06/02 14:46
是公司準備開展的新業(yè)務(wù),合同還沒定,想建議代理人注冊個體工商戶,合同這塊怎么簽方便操作呢
84784975
2020 06/02 15:19
那我發(fā)給代理商的貨先不做賬可以嗎?因為沒銷售出去的是可以全部退回來的,舉個例子,比如發(fā)了20萬的貨給代理商,成本12萬,運費2000各承擔一半,月底對方銷售了10萬,代理商10萬打回我們公司賬上,公司再在支付2萬的返點給代理商,那么會計分錄可以這樣做嗎 借:銀行存款---100000 貸:應(yīng)收賬款-100000 借:應(yīng)收賬款--100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 --70796.46 (8萬/1.13) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額--9203.54 銷售費用-傭金19000 銷售費用-運費1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 60000 貸:庫存商品 60000
84784975
2020 06/02 15:29
就是發(fā)出去的20萬先不做可以嗎,能幫忙寫下怎么做嗎?
84784975
2020 06/02 15:35
那我這分錄怎么寫合適呢?
84784975
2020 06/02 15:46
那我支付給代理商的2萬怎么做賬,要對方開發(fā)票再計入銷售成本嗎
84784975
2020 06/02 16:02
如果對方不去代開發(fā)票的話那我方可不可以開2萬的紅字沖收入呢?
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