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老師知道銷項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)數(shù),稅負(fù)1.5,不知道進(jìn)項(xiàng)稅額的情況下,怎么算出應(yīng)交稅增值稅

84785017| 提問時(shí)間:2020 06/02 12:48
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
實(shí)際交增值稅=稅負(fù)*不含稅銷售額
2020 06/02 12:50
84785017
2020 06/02 13:17
例:銷售價(jià)稅合計(jì)10萬,不含稅收入88495,實(shí)際交的增值稅1.5×88495=132742.5
maize老師
2020 06/02 13:20
是的,是的,是的,是的,
84785017
2020 06/02 13:27
汪老師不對(duì),銷售都只有10萬,交增值稅13.2萬
maize老師
2020 06/02 13:36
你給稅負(fù)有問題,一般是1.5% ,1.5 你實(shí)際交增值稅就要求大于不含稅銷售額,稅負(fù)=實(shí)際交增值稅/不含稅銷售額
maize老師
2020 06/02 13:36
實(shí)際交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,銷項(xiàng)稅額=不含稅銷售額*稅率
84785017
2020 06/02 13:39
哦,一般說說稅負(fù)要加%號(hào)是嗎
maize老師
2020 06/02 13:49
是的,稅負(fù)一般是加%
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