問題已解決
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)本期銷售情況明細(xì)表中,未開發(fā)票列的銷售額必須以對(duì)應(yīng)稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額嗎?
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速問速答你好,是的,是這這樣的。
2020 06/02 10:52
84785032
2020 06/02 10:54
但是,這樣的話可能會(huì)導(dǎo)致與報(bào)表數(shù)據(jù)不一致的情況
立紅老師
2020 06/02 10:56
你好,您說的報(bào)表是哪張報(bào)表呢?
84785032
2020 06/02 11:00
我們企業(yè)是季節(jié)性比較強(qiáng)的供熱企業(yè),收入要和成本進(jìn)行配比,每個(gè)月均勻分?jǐn)?。但是,供熱期每個(gè)月有的開具專用發(fā)票,有的開具電子普通發(fā)票,還有的是按照未開發(fā)票收入走的,還有開具電子普通發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票。按照每個(gè)月實(shí)際銷項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)稅率確定收入是和財(cái)務(wù)報(bào)表上面的收入不一致?
84785032
2020 06/02 11:05
也就是說增值稅申報(bào)表和會(huì)計(jì)報(bào)表以及企業(yè)所得稅報(bào)表,三者之間可能出現(xiàn)互不一致的情況,影響嗎?因?yàn)?,按照?huì)計(jì)權(quán)責(zé)發(fā)生制要求,當(dāng)前的收入無論是否收到款項(xiàng),必須按照成本與收入的比例進(jìn)行各月均勻配比,但是,每個(gè)月都有開發(fā)票,我想問一下老師,在填列增值稅報(bào)表的時(shí)候怎么處理銷售收入,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額這些數(shù)據(jù)呢?
立紅老師
2020 06/02 11:06
你好,如果是這樣,就是不一樣的,是可以的。
84785032
2020 06/02 11:09
老師您好,在填列增值稅報(bào)表時(shí),必須按照?qǐng)?bào)表上面的勾稽關(guān)系進(jìn)行填列嗎?
立紅老師
2020 06/02 11:11
你好,是的,是這樣的。
84785032
2020 06/02 11:12
好的,感謝您,么么噠^3^
立紅老師
2020 06/02 11:14
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
84785032
2020 06/02 11:25
老師您好,我還有一個(gè)疑問。我們整個(gè)供暖期每個(gè)月產(chǎn)生的營業(yè)成本的增值稅專用發(fā)票銷售方不是每個(gè)月開具的,而是后面兩個(gè)月開具的,這種情況下,關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額免稅項(xiàng)目的那一部分可以按照整個(gè)供熱期免稅項(xiàng)目占總收入的比進(jìn)行計(jì)算轉(zhuǎn)出嗎?
立紅老師
2020 06/02 11:34
你好,可以,是可以的。
84785032
2020 06/02 11:35
我給若水老師好評(píng)!
立紅老師
2020 06/02 11:35
謝謝您,祝您學(xué)習(xí)愉快!
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