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增值稅納稅申報表附列資料(一)本期銷售情況明細表中,未開發(fā)票列的銷售額必須以對應(yīng)稅率計算銷項稅額嗎?
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速問速答你好,是的,是這這樣的。
2020 06/02 10:52
84785032
2020 06/02 10:54
但是,這樣的話可能會導(dǎo)致與報表數(shù)據(jù)不一致的情況
立紅老師
2020 06/02 10:56
你好,您說的報表是哪張報表呢?
84785032
2020 06/02 11:00
我們企業(yè)是季節(jié)性比較強的供熱企業(yè),收入要和成本進行配比,每個月均勻分攤。但是,供熱期每個月有的開具專用發(fā)票,有的開具電子普通發(fā)票,還有的是按照未開發(fā)票收入走的,還有開具電子普通發(fā)票負數(shù)發(fā)票。按照每個月實際銷項稅額對應(yīng)稅率確定收入是和財務(wù)報表上面的收入不一致?
84785032
2020 06/02 11:05
也就是說增值稅申報表和會計報表以及企業(yè)所得稅報表,三者之間可能出現(xiàn)互不一致的情況,影響嗎?因為,按照會計權(quán)責(zé)發(fā)生制要求,當前的收入無論是否收到款項,必須按照成本與收入的比例進行各月均勻配比,但是,每個月都有開發(fā)票,我想問一下老師,在填列增值稅報表的時候怎么處理銷售收入,進項稅額轉(zhuǎn)出額這些數(shù)據(jù)呢?
立紅老師
2020 06/02 11:06
你好,如果是這樣,就是不一樣的,是可以的。
84785032
2020 06/02 11:09
老師您好,在填列增值稅報表時,必須按照報表上面的勾稽關(guān)系進行填列嗎?
立紅老師
2020 06/02 11:11
你好,是的,是這樣的。
84785032
2020 06/02 11:12
好的,感謝您,么么噠^3^
立紅老師
2020 06/02 11:14
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
84785032
2020 06/02 11:25
老師您好,我還有一個疑問。我們整個供暖期每個月產(chǎn)生的營業(yè)成本的增值稅專用發(fā)票銷售方不是每個月開具的,而是后面兩個月開具的,這種情況下,關(guān)于進項稅額轉(zhuǎn)出額免稅項目的那一部分可以按照整個供熱期免稅項目占總收入的比進行計算轉(zhuǎn)出嗎?
立紅老師
2020 06/02 11:34
你好,可以,是可以的。
84785032
2020 06/02 11:35
我給若水老師好評!
立紅老師
2020 06/02 11:35
謝謝您,祝您學(xué)習(xí)愉快!
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