問題已解決

老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳,多交退稅已在稅務(wù)系統(tǒng)申請(qǐng)退稅,但是現(xiàn)在退稅太麻煩,不想退稅。應(yīng)該怎么處理?

84785004| 提問時(shí)間:2020 06/02 10:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù),使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額數(shù)據(jù)為0
2020 06/02 10:50
84785004
2020 06/02 10:55
那賬務(wù)處理呢?
鄒老師
2020 06/02 10:57
你好,這個(gè)是納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額,沒有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅,不需要做賬務(wù)處理的
84785004
2020 06/02 10:57
好的,謝謝。
鄒老師
2020 06/02 10:58
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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