問題已解決

請(qǐng)問管理費(fèi)用在借方是負(fù)數(shù),填寫記賬憑證時(shí)是要紅字填寫嗎,它的合計(jì)數(shù)也需要紅字嗎

84785033| 提問時(shí)間:2020 06/01 11:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是的,是需要這么填寫的。
2020 06/01 11:34
84785033
2020 06/01 11:35
哦哦好的謝謝老師
84785033
2020 06/01 11:36
請(qǐng)問如果上月收到預(yù)收賬款,本月銷售商品,又收到貨款,記賬憑證摘要怎么寫
郭老師
2020 06/01 11:37
你好,兩個(gè)業(yè)務(wù)是嗎 確認(rèn)收入一筆,然后收到預(yù)收賬款一筆。
84785033
2020 06/01 11:45
嗯嗯對(duì)的,他的分錄答案是這樣的: 借:預(yù)收賬款―潮海公司 129950 貸:主營業(yè)務(wù)收入-CO1 115 000 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)     14950.00   由于上月預(yù)收海潮公司貨款10200元,銷售這類業(yè)務(wù)實(shí)際工作中,銷售和收款時(shí)一般全部通過預(yù)收賬款科目核算,可以全面記錄與購貨單位貨款結(jié)算情況,反映這類企業(yè)的信用狀況。 借:銀行存款 119750  貸:預(yù)收賬款―潮海公司 119750 老師我想問下這個(gè)第二個(gè)分錄在填制記賬憑證時(shí)候的摘要需要怎么寫
郭老師
2020 06/01 11:48
預(yù)收某某公司某某貨款。
84785033
2020 06/01 11:49
謝謝老師
郭老師
2020 06/01 11:52
不用客氣的,應(yīng)該的。
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