問題已解決

你好,我們?nèi)ツ阛公司買了空調(diào),公戶打款過去,結(jié)果發(fā)票開的抬頭是b公司 已經(jīng)在a公司入賬并且做固定資產(chǎn)折舊做了大半年了 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是抬頭開了b公司 我們這個怎么處理呀

84785033| 提問時間:2020 05/30 20:02
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 把發(fā)票退回去,重開,作為開錯處理
2020 05/30 20:02
84785033
2020 05/30 20:03
空調(diào)那邊不肯給我們重新開了,說是財務(wù)已經(jīng)報好了
陳詩晗老師
2020 05/30 20:04
這明顯是發(fā)票開錯,你是有權(quán)力讓其重開的。 但是你這邊不重開,你A就要調(diào)賬處理。
84785033
2020 05/30 20:05
當(dāng)時我們員工給過去可能就是給錯了給了b公司抬頭的 如果我們調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢
陳詩晗老師
2020 05/30 20:08
A將相關(guān)的分錄全部紅沖,就相當(dāng)于沒有這固定資產(chǎn)一樣的處理。
84785033
2020 05/30 20:11
放在 這個月沖紅嗎 還是前面每個月的賬都要一個一個去沖紅
陳詩晗老師
2020 05/30 20:19
做一個整分錄,按總金額紅沖就是的,不用單個單個沖
84785033
2020 05/30 20:32
就是我現(xiàn)在放在五月份一口氣沖掉? 借 其他應(yīng)收款 貸 固定資產(chǎn) 原值 貸 本年利潤 貸 管理費用-折舊 負(fù)值已計提金額 是這樣嗎?
陳詩晗老師
2020 05/30 20:33
借 其他應(yīng)收款 貸 固定資產(chǎn) 原值 貸 本年利潤 貸 累計折舊 已計提金額
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