問題已解決

老師,我們一般納稅人簡(jiǎn)易征收,做建筑勞務(wù)的,想問下如果存在下游分包商,可以開具專票給我們,那我們?cè)鲋刀愒趺瓷陥?bào),是不是減去分包商的含稅款項(xiàng),剩下的部分交增值稅

84785009| 提問時(shí)間:2020 05/30 16:07
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 如果你是簡(jiǎn)易你就是按正常的銷售收入申報(bào)處理,減分包是差額計(jì)稅。
2020 05/30 17:12
84785009
2020 05/30 17:24
等于說(shuō)我們按照開票量正常繳納增值稅,分包的那部分金額只能作為我們的成本,金額和稅額不能抵減我們的增值稅金額和稅額
陳詩(shī)晗老師
2020 05/30 17:29
是的,理解是正確的哈,同學(xué)
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