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甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2×19年7月1日,甲公司與乙公司簽訂經(jīng)營(yíng)租賃(非主營(yíng)業(yè)務(wù))設(shè)備合同,向乙公司出租設(shè)備三臺(tái),期限為6個(gè)月,三臺(tái)吊車租金(含稅)共計(jì)67 800元。合同約定,合同簽訂日預(yù)付租金(含稅)共計(jì)22 600元,合同到期結(jié)清全部租金余款。合同簽訂日,甲公司收到租金并存入銀行,開具的增值稅專用發(fā)票注明租金20 000元、增值稅2 600元。租賃期滿日,甲公司收到租金余款及相應(yīng)的增值稅 假設(shè)甲公司不設(shè)置預(yù)收賬款科目,其預(yù)收的款項(xiàng)均通過應(yīng)收賬款科目核算,編制會(huì)計(jì)分錄: 收到乙公司預(yù)付租金 每月末確認(rèn)租金收入 租賃期滿收到租金余額及增值稅

84785026| 提問時(shí)間:2020 05/29 16:14
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,如圖,是書里的題目
2020 05/29 16:45
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