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老師,勾稽關系不平怎么辦?沒有賬

84784987| 提問時間:2020 05/29 14:01
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,一直沒有做賬嗎?估勾稽關系的差額是多少?
2020 05/29 14:02
耿老師
2020 05/29 14:10
你好,那這些數據你是怎么編出來的?你需要通過這兩個表一個表作為基礎表來調整另一個表的相關數據。你們是以資產負債表還是以利潤表為基礎?
耿老師
2020 05/29 14:15
你好!一般是根據利潤表調整你的資產負債表,因為利潤表上的收入一般和你們當與實際開發(fā)票金額有關。你的貨幣資金金額正確嗎?與你銀行現金數能對上嗎?
耿老師
2020 05/29 14:17
你好,可以通過存貨和應付賬款項目調整差額,首先你先明確一下它產生的差異,是否有以前年度損益調整的金額影響。
耿老師
2020 05/29 15:00
你好!那應該會影響未分配利潤期初數
耿老師
2020 05/29 15:29
你好!現在你也找不出具體的金額了,因為之前沒有這樣,所以個人建議通過資產負債表的存貨和負債類的應付賬款調整你的勾稽關系進金額
耿老師
2020 05/29 15:40
你好,未分配利潤期末數按你的七叔叔家利潤表的本年利潤數填寫。這樣產生的資產負債表差額填寫在庫存商品和應付賬款兩個項目的就可以。
耿老師
2020 05/29 17:42
你們的差額是多少?給我寫一下,我這邊兒看表計算不方便
耿老師
2020 05/30 11:34
你好,你這樣計算你未分配利潤期初數加上你利潤表的本年利潤,這個數和你報表的未分配利潤期末數差各是多少?把這個數填到你們的存貨里面,
耿老師
2020 05/30 14:05
你好,未分配利潤期末數按1605.85?填寫,差額計入應付賬款或其他應收款就可以
84784987
2020 05/29 14:05
沒有賬,凈利潤等于未分配期末-期初=7224.35,但表里凈利潤是192.38
84784987
2020 05/29 14:11
之前的不是我報的,所以看不懂這個表了...老師您看怎么樣合理就調哪個。
84784987
2020 05/29 14:16
對的老師
84784987
2020 05/29 14:18
以前有過虧損
84784987
2020 05/29 14:44
老師還在嗎
84784987
2020 05/29 15:09
就我現在的數據該怎么改呢
84784987
2020 05/29 15:31
老師能說的具體點嗎 哪個數字調整
麻煩耿老師能幫我做出數據嗎
84784987
2020 05/30 10:43
資產負債表:資產期末8627.89,期初1403.34;未分配利潤期末8627.89,期初1403.34 利潤表:凈利潤202.51 凈利潤=未分配期末-期初=7224.55,差額7022.04
84784987
2020 05/30 14:01
未分配利潤期初1403.34+本年利潤也就是凈利潤202.51=1605.85 未分配利潤期末數是8627.89
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