問題已解決

就是19年有一張進項票已經(jīng)認證抵稅了,3月讓紅沖,沖一部分,沖了的那部分也已經(jīng)交稅了,現(xiàn)在告訴我3月份給的紅沖信息數(shù)量給錯了,在作廢重新開一張,那我之前紅沖交的稅怎么整,報過的報表是更正以前的還是改現(xiàn)在的

84784996| 提問時間:2020 05/29 12:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你之前紅沖繳納的稅費 你現(xiàn)在開錯誤了就在開藍字發(fā)票來沖了。 在開紅字發(fā)票 報表之前報過了 就改現(xiàn)在的
2020 05/29 12:53
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