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怎么去控制企業(yè)的稅負(fù)率

84785037| 提問時(shí)間:2020 05/29 11:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是增值稅還是企業(yè)所得稅的稅負(fù)率?
2020 05/29 11:41
鄒老師
2020 05/29 11:48
你好,增值稅稅負(fù)率是通過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證來控制的 你可以根據(jù)你單位銷項(xiàng)發(fā)票開具情況,單位控制的稅負(fù)率來計(jì)算需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
鄒老師
2020 05/29 11:55
你好,當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還是要當(dāng)月放賬,不抵扣的發(fā)票沒有認(rèn)證,通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算,今后認(rèn)證了轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額核算就是了
鄒老師
2020 05/29 12:59
你好,待抵扣的進(jìn)項(xiàng)多了,這個(gè)是沒有什么不好的影響的
鄒老師
2020 05/29 13:00
你好,稅負(fù)率一般是一年控制在一個(gè)大概水平,每個(gè)月不要波動(dòng)太大就是了
鄒老師
2020 05/29 14:07
你好,你是做2019你那匯算清繳的時(shí)候,把研發(fā)費(fèi)用按高新技術(shù)企業(yè)規(guī)定做加計(jì)扣除了嗎?
鄒老師
2020 05/29 14:13
你好,2019年還不是高新技術(shù)企業(yè),那發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用就不能加計(jì)扣除的
鄒老師
2020 05/29 14:15
你好,問題是你單位2019年還不算高新技術(shù)企業(yè)啊
鄒老師
2020 05/29 14:19
你好,屬于申報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,這個(gè)對(duì)單位有影響,對(duì)個(gè)人來說沒有什么實(shí)質(zhì)影響
鄒老師
2020 05/29 14:27
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84785037
2020 05/29 11:42
增值稅的稅負(fù)率
84785037
2020 05/29 11:44
比如這個(gè)月銷項(xiàng)稅10萬,上月留底15萬,這月進(jìn)項(xiàng)又有14萬,這要怎么去做
84785037
2020 05/29 11:51
當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還是要當(dāng)月放賬咯,不抵扣的發(fā)票可以放到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅中嗎,這樣可以嗎
84785037
2020 05/29 12:30
待抵扣的進(jìn)項(xiàng)多了,會(huì)不會(huì)有影響
84785037
2020 05/29 12:59
那就是控制好每個(gè)月的稅負(fù)率就可以了
84785037
2020 05/29 14:06
你好,再咨詢下,高新企業(yè)還沒有批下來,19年請(qǐng)第三方做了臺(tái)賬,2010.6才申請(qǐng),19年稅審報(bào)告就已經(jīng)把高新研發(fā)費(fèi)用做進(jìn)去了,如果按照稅審報(bào)告填報(bào)數(shù)據(jù),會(huì)有什么影響
84785037
2020 05/29 14:11
是的,匯算清繳已經(jīng)把研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)做進(jìn)去了,如果不扣除研發(fā)費(fèi)用,今年是要交納企業(yè)所得稅大概5萬,據(jù)研發(fā)費(fèi)用的做進(jìn)去,倒至企業(yè)虧損近40萬
84785037
2020 05/29 14:14
稅審那邊說有發(fā)生就要反映出來
84785037
2020 05/29 14:14
高新那邊做臺(tái)賬的也說,要在稅審報(bào)告里披露
84785037
2020 05/29 14:17
如果我按稅審報(bào)告的數(shù)據(jù)填匯算清繳報(bào)告,對(duì)于我個(gè)人會(huì)不會(huì)有什么影響
84785037
2020 05/29 14:21
好的,謝謝,就是怕對(duì)于個(gè)人有問題
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