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怎么去控制企業(yè)的稅負率

84785037| 提問時間:2020 05/29 11:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是增值稅還是企業(yè)所得稅的稅負率?
2020 05/29 11:41
鄒老師
2020 05/29 11:48
你好,增值稅稅負率是通過進項發(fā)票的認證來控制的 你可以根據(jù)你單位銷項發(fā)票開具情況,單位控制的稅負率來計算需要認證多少進項發(fā)票
鄒老師
2020 05/29 11:55
你好,當月收到的進項發(fā)票還是要當月放賬,不抵扣的發(fā)票沒有認證,通過待認證進項稅額核算,今后認證了轉到進項稅額核算就是了
鄒老師
2020 05/29 12:59
你好,待抵扣的進項多了,這個是沒有什么不好的影響的
鄒老師
2020 05/29 13:00
你好,稅負率一般是一年控制在一個大概水平,每個月不要波動太大就是了
鄒老師
2020 05/29 14:07
你好,你是做2019你那匯算清繳的時候,把研發(fā)費用按高新技術企業(yè)規(guī)定做加計扣除了嗎?
鄒老師
2020 05/29 14:13
你好,2019年還不是高新技術企業(yè),那發(fā)生的研發(fā)費用就不能加計扣除的
鄒老師
2020 05/29 14:15
你好,問題是你單位2019年還不算高新技術企業(yè)啊
鄒老師
2020 05/29 14:19
你好,屬于申報數(shù)據(jù)錯誤,這個對單位有影響,對個人來說沒有什么實質影響
鄒老師
2020 05/29 14:27
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84785037
2020 05/29 11:42
增值稅的稅負率
84785037
2020 05/29 11:44
比如這個月銷項稅10萬,上月留底15萬,這月進項又有14萬,這要怎么去做
84785037
2020 05/29 11:51
當月收到的進項發(fā)票還是要當月放賬咯,不抵扣的發(fā)票可以放到待抵扣進項稅中嗎,這樣可以嗎
84785037
2020 05/29 12:30
待抵扣的進項多了,會不會有影響
84785037
2020 05/29 12:59
那就是控制好每個月的稅負率就可以了
84785037
2020 05/29 14:06
你好,再咨詢下,高新企業(yè)還沒有批下來,19年請第三方做了臺賬,2010.6才申請,19年稅審報告就已經把高新研發(fā)費用做進去了,如果按照稅審報告填報數(shù)據(jù),會有什么影響
84785037
2020 05/29 14:11
是的,匯算清繳已經把研發(fā)費用數(shù)據(jù)做進去了,如果不扣除研發(fā)費用,今年是要交納企業(yè)所得稅大概5萬,據(jù)研發(fā)費用的做進去,倒至企業(yè)虧損近40萬
84785037
2020 05/29 14:14
稅審那邊說有發(fā)生就要反映出來
84785037
2020 05/29 14:14
高新那邊做臺賬的也說,要在稅審報告里披露
84785037
2020 05/29 14:17
如果我按稅審報告的數(shù)據(jù)填匯算清繳報告,對于我個人會不會有什么影響
84785037
2020 05/29 14:21
好的,謝謝,就是怕對于個人有問題
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