問(wèn)題已解決

老師您好,付款人為待報(bào)解預(yù)算收入,收款人為本單位基本戶,附言是電子退庫(kù),摘要是轉(zhuǎn)賬存款,我單位是行政單位,那么用友會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)分錄怎么做,需要做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄嗎?急?。?/p>

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/29 10:09
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
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2020 05/29 10:33
陳詩(shī)晗老師
2020 05/29 10:34
你這是屬于財(cái)政款項(xiàng),是要做預(yù)算會(huì)計(jì)的。 預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)掉,直接計(jì)相關(guān)收入支出處理的。
84785002
2020 05/29 10:47
那會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
陳詩(shī)晗老師
2020 05/29 10:51
借 銀行存款 貸 其他收入 借 資金結(jié)存 貸 非財(cái)政撥款收入
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