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老師您好,紅沖去年的銷售收入,分錄怎么做 ?

84785001| 提問時(shí)間:2020 05/28 18:24
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù),借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,
2020 05/28 18:26
84785001
2020 05/28 18:31
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款或銀行存款 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 老師這樣做對(duì)不 ?
maize老師
2020 05/28 18:39
你要是沒有以前年度損益調(diào)整, 銷項(xiàng)稅額需要做負(fù)數(shù)這個(gè) 不是收入嗎,咋是應(yīng)付賬款了,應(yīng)收賬款不能做貸方需要做借方負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 借未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
84785001
2020 05/28 18:57
明白了,謝謝老師
maize老師
2020 05/28 19:16
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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