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老師,我把股東的其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本需要怎么做分錄

84785031| 提問時(shí)間:2020 05/28 15:38
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,應(yīng)該是其他應(yīng)付款 ?借 其他應(yīng)付款 貸 實(shí)收資本
2020 05/28 15:39
84785031
2020 05/28 15:39
對(duì),我收錯(cuò)了
紫藤老師
2020 05/28 15:40
借 其他應(yīng)付款 貸 實(shí)收資本
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