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老師想問一下,老板的其他應收款貸方有余額,想轉(zhuǎn)到實收資本,分錄怎么做

84785043| 提問時間:2020 01/13 10:46
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,分錄,借:其他應收款 貸;實收資本
2020 01/13 10:46
84785043
2020 01/13 10:47
就做一筆就得了,是嗎
84785043
2020 01/13 10:49
那其他應收款放在借方不是還沒有減嗎?
84785043
2020 01/13 10:50
但其他應付款貸方也有余額也可以做借 其他應付款,貸實收資本嗎?
立紅老師
2020 01/13 10:50
你好,您不是其他應收款是貸方余額么?
84785043
2020 01/13 10:51
是啊,其他應付款和其他應收款都有余額
立紅老師
2020 01/13 10:52
你好,如果您其他應收和其他應付都余額,您先要看下兩個科目相抵后,是老板欠公司,還是公司欠老板
84785043
2020 01/13 10:54
你好,相抵的分錄怎么做
84785043
2020 01/13 10:55
其他應付款和其他應收款的相抵的分錄怎么做,謝謝
立紅老師
2020 01/13 10:59
你好,您現(xiàn)在其他應收款和其他應付款的余額是在哪方。
84785043
2020 01/13 11:03
你好,其他應付款和其他應收款余額都在貸方,相抵的分錄怎么做?謝謝
立紅老師
2020 01/13 11:06
你好,將他們?nèi)哭D(zhuǎn)入實收資本就可以 借:其他 應收款 其他應付款 貸:實收資本
84785043
2020 01/13 11:07
好的,謝謝
立紅老師
2020 01/13 11:08
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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