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老師,增值稅申報表里的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額和免稅銷售額相加是不是企業(yè)的收入?

84784981| 提問時間:2020 05/26 22:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 增值稅申報表里的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額和免稅銷售額相加是企業(yè)的收入
2020 05/26 22:03
84784981
2020 05/26 22:05
好的,老師,是不是增值稅申報表里的計稅依據(jù)出現(xiàn)的數(shù)據(jù)相加就是企業(yè)的收入?
bamboo老師
2020 05/26 22:17
這個不一定比如固定資產(chǎn)清理開具了發(fā)票 要填計稅依據(jù) 但是這個就是不是企業(yè)的收入
84784981
2020 05/26 22:18
好的,謝謝老師
bamboo老師
2020 05/26 22:19
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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