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實(shí)收資本,沒收到,我可以借其他應(yīng)付賬款 貸實(shí)收資本嗎?

84784961| 提問時(shí)間:2020 05/26 14:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不可以的,實(shí)際收到再做就行。
2020 05/26 14:48
84784961
2020 05/26 14:56
郭老師還是前面提問的分紅的學(xué)生 那要是股東投資款欠4萬 這個(gè)月分紅1萬 其他應(yīng)付款里面有2萬 那我會(huì)計(jì)如何處理呢?
郭老師
2020 05/26 14:58
股東投資款欠4萬,這個(gè)是欠的實(shí)收資本嗎?如果是的話不需要做分錄的。
郭老師
2020 05/26 14:58
分紅,借應(yīng)付利潤貸銀行存款1萬
84784961
2020 05/26 14:59
那就只能自己私下做個(gè)賬了
郭老師
2020 05/26 15:03
你好是的,你本來做的不就是內(nèi)賬嗎?
84784961
2020 05/26 15:04
是的,內(nèi)賬,就是不做到財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面
郭老師
2020 05/26 15:06
你可以正常做,也可以用其他應(yīng)付款,你或者是直接借利潤分配貸,其他應(yīng)付款都可以啊。
84784961
2020 05/26 15:10
如何正常做?
郭老師
2020 05/26 15:15
借利潤分配-分紅貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
郭老師
2020 05/26 15:15
借利潤分配-分紅貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配分紅。
84784961
2020 05/26 15:17
繞暈了,我是新手,反應(yīng)比較遲鈍 剛才我按您前面說的,借:負(fù)債的應(yīng)付利潤都轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,可利潤表生成還是沒變化,資產(chǎn)負(fù)債表里面未利潤分配這塊已經(jīng)減去了負(fù)債應(yīng)付利潤
84784961
2020 05/26 15:19
把應(yīng)付利潤改成應(yīng)付賬款
郭老師
2020 05/26 15:20
利潤表不影響你分紅不影響你單位的利潤,只有損益類的科目才有影響的 比如收入成本期間費(fèi)用營業(yè)外收支。
郭老師
2020 05/26 15:20
你為什么要影響利潤?如果你想要影響利潤的話,直接發(fā)工資就是了。
84784961
2020 05/26 15:22
下個(gè)月的分紅不看利潤表嗎?
郭老師
2020 05/26 15:23
分紅是根據(jù)未分配利潤來,但是你分了紅,它不影響你的利潤。
84784961
2020 05/26 15:24
哦,我就卡這里了 那您現(xiàn)在教我的和上午教我的會(huì)計(jì)分錄只是貸方不同
郭老師
2020 05/26 15:26
是呀,你不是需要結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,你少了這一步就是了,不需要再同應(yīng)付利潤做到其他應(yīng)付款啦。
84784961
2020 05/26 16:32
好的,謝謝我已經(jīng)按上午做了,就按上午的方式做好了 說好的投資款,只能有分紅了再去沖減其他應(yīng)付款
郭老師
2020 05/26 16:36
你好,可以的。
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