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核定征收轉(zhuǎn)查賬征收方式,核定期間沒有成本費(fèi)用票據(jù),利潤需增,現(xiàn)在已經(jīng)變查賬征收。利潤需高怎么辦。

84785030| 提問時間:2020 05/26 07:38
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 那應(yīng)該盡量取得成本費(fèi)用發(fā)票入賬 減少企業(yè)利潤 查賬征收是要合法票據(jù)入賬的
2020 05/26 07:45
84785030
2020 05/26 07:53
那老師現(xiàn)在是已經(jīng)轉(zhuǎn)查賬了 那以前核定期間項目已經(jīng)按照核定交完企業(yè)所得稅,但是工程款未收到。后期工程款回來了 這部分的成本該怎么做?
bamboo老師
2020 05/26 07:54
您前期核定了收入 對應(yīng)的成本也應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)啊 不應(yīng)該因為沒有收到工程款就不結(jié)轉(zhuǎn)成本 收入跟成本匹配
84785030
2020 05/26 07:56
是因為沒有成本啊 所以沒有結(jié)轉(zhuǎn)。項目上的人也沒有拿回來啊,所以沒結(jié)轉(zhuǎn)
bamboo老師
2020 05/26 07:57
那應(yīng)該取得對應(yīng)的成本數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) 或者暫估成本數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)
84785030
2020 05/26 07:58
就是因為沒有啊 請問老師現(xiàn)在該怎么處理
bamboo老師
2020 05/26 08:27
暫估成本入賬 后面取得成本發(fā)票沖銷暫估
84785030
2020 05/26 08:57
問題是以前的沒有暫估成本 請問該怎么辦 現(xiàn)在查賬征收,以前項目回來款,成本也回來了該結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
bamboo老師
2020 05/26 09:07
前面已經(jīng)確認(rèn)了收入 后面成本回來了 應(yīng)該是前面項目的成本 一樣的賬務(wù)處理 請問現(xiàn)在回來的成本有發(fā)票么
84785030
2020 05/26 09:10
請問是怎么樣的賬務(wù)處理處理 收入是以前年度就確認(rèn)了,然后成本現(xiàn)在才回來,該怎么做呢
bamboo老師
2020 05/26 09:12
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款等 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84785030
2020 05/26 11:07
意思是如果18年把票已經(jīng)開完了,所得稅也交完了,后期成本回來了,取得的是發(fā)票,就直接沖減未分配利潤嗎?調(diào)減期初嗎?比如成本5萬,調(diào)減期初的未分配利潤是5*0.25=1.25嗎?
bamboo老師
2020 05/26 11:23
對的 收到5萬的成本 就減少未分配利潤5萬啊 不需要*0.25
84785030
2020 05/26 11:25
為什么不需要減少*0.25?是不是我以后每年度收到核定企業(yè)交完稅,回來的工程款都需要沖減利潤呢?
bamboo老師
2020 05/26 11:26
您收到的成本票是5萬 那0.25的您怎么體現(xiàn) 怎么寫分錄?0.25是什么?
84785030
2020 05/26 11:45
老師能否加你微信咨詢一下呢?意思是因為我以前項目已經(jīng)核定了,且按核定交完所得稅了,回來的成本直接遞減利潤總額?
bamboo老師
2020 05/26 11:57
學(xué)堂不允許我們私下給學(xué)員留聯(lián)系方式 實在對不起 收到成本的時候 不需要減去所得稅 直接按后面成本總額入賬減少企業(yè)利潤
84785030
2020 05/26 14:33
那請問是要收到發(fā)票才能減少企業(yè)利潤嘛?19年變查帳,2020年收到核定期間的成本費(fèi)用直接減少19年期初的企業(yè)利潤?
bamboo老師
2020 05/26 14:34
核定征收的時候 沒有發(fā)票也可以減少企業(yè)利潤 2020年收到核定期間的成本費(fèi)用直接減少19年期初的企業(yè)利潤
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