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我單位增值稅申報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入比開票數(shù)據(jù)少0.4元,可是應(yīng)交增值稅比實(shí)際多了4分錢,怎樣調(diào)整分錄?

84785045| 提問時間:2020 05/25 18:16
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 按申報(bào)表數(shù) 差額記在營業(yè)外支出
2020 05/25 18:17
84785045
2020 05/25 18:17
一個多一個少,怎樣調(diào)整
玲老師
2020 05/25 18:20
多付的記營業(yè)外支出,少付的計(jì)營業(yè)外收入
84785045
2020 05/25 18:21
那一進(jìn)一出都是一樣金額也必須調(diào)整嗎?
玲老師
2020 05/25 18:33
你好是的賬上要體現(xiàn)出來的
84785045
2020 05/25 19:38
老師再問一個問題,如果增值稅申報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅的金額都大于開票數(shù)據(jù)怎樣調(diào)整呢?比如說收入多0.5元,應(yīng)交增值稅多0.5元,那營業(yè)外支出就累計(jì)沖1元了,可是實(shí)際營業(yè)外支出只是增值稅多支出了0.5元???
玲老師
2020 05/25 19:39
原因具體是怎樣產(chǎn)生的?是因?yàn)槲膊顔幔咳绻膊宀铑~記營業(yè)外收支,
84785045
2020 05/25 19:41
2018年申報(bào)錯誤導(dǎo)致,您能說得明白一點(diǎn)嘛;?或者把分錄給我寫一下,2018年前任會計(jì)多計(jì)收入多報(bào)稅現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),退不回來了
84785045
2020 05/25 19:43
收入多計(jì)70000多元,增值稅多計(jì)2000多元,現(xiàn)在要是借:收入70000 應(yīng)交增值稅2000,貸:營業(yè)外支出 72000;可是只是多交了2000的增值稅啊,營業(yè)外支出應(yīng)該是2000元啊
玲老師
2020 05/25 19:48
是申報(bào)錯誤,去稅務(wù)局做更正申報(bào),不是直接調(diào)整帳
84785045
2020 05/25 19:49
我問了,時間太久了,更正不了了,那需要怎么處理?
玲老師
2020 05/25 19:56
我申報(bào)錯誤,現(xiàn)在更正不了了,多交的稅款記在營業(yè)外支出,你多交多少就多少記營業(yè)外支出,
84785045
2020 05/25 19:58
那主營業(yè)務(wù)收入與實(shí)際不符,差70000多元,怎樣調(diào)整?不調(diào)整報(bào)表與增值稅申報(bào)表不吻合
玲老師
2020 05/25 20:00
因?yàn)槟阏f是報(bào)表填寫錯誤了,現(xiàn)在不能更正,你如果賬上做錯了,賬上是可以更正的,多做收入可以紅沖,少做收入可以補(bǔ)記,按你實(shí)際情況
84785045
2020 05/25 20:12
您還是沒明白,舉例我們實(shí)際開票10萬,但是增值稅申報(bào)表寫了17萬,賬上是根據(jù)實(shí)際開票10萬是對的,但是和增值稅申報(bào)表有7萬的差異怎樣消除?
84785045
2020 05/25 20:14
借:主營業(yè)務(wù)收入70000 貸什么?
84785045
2020 05/25 20:15
說錯了,借什么,貸主營業(yè)務(wù)收入70000
玲老師
2020 05/25 20:18
賬上是對的,申報(bào)表錯了,就去稅務(wù)局做更正申報(bào),只能這樣處理,不用改賬
玲老師
2020 05/25 20:19
按照正確的稅款填寫交納就可以了,如果前面有多交的稅,可以退稅或者抵以后的稅款
84785045
2020 05/25 20:19
主要是好幾年了不給更正了
玲老師
2020 05/25 20:27
更正不了 多交的稅記營業(yè)外支出
84785045
2020 05/25 20:28
您的意思是收入不管,就這樣放著對嗎?
玲老師
2020 05/25 20:31
是的,因?yàn)槭杖霙]有錯 你是申報(bào)表填寫錯了
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