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老師,匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)入錯科目了,本來是業(yè)務(wù)招待費(fèi)但是入成福利費(fèi)了。要調(diào)整上年度會計(jì)科目嗎?具體會計(jì)分錄是怎么樣的?還有填報(bào)匯算清繳時可以直接調(diào)整嗎?

84785042| 提問時間:2020 05/25 09:44
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,最好在賬上改一下 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)(正數(shù)) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)(負(fù)數(shù))
2020 05/25 09:47
84785042
2020 05/25 09:48
改的分錄做在這個月可以嗎2020年5月
路老師
2020 05/25 09:48
最好是做在19年12月份。
84785042
2020 05/25 09:52
老師去年的賬已經(jīng)結(jié)了,報(bào)表都已經(jīng)交了。1到12月份財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)交了。怎么改?
路老師
2020 05/25 09:56
報(bào)表其實(shí)不影響,都是在管理費(fèi)用下級。賬是可以改的,就是麻煩了一些,但是改了以后如果查賬之類的就不會忘了,如果你確實(shí)嫌麻煩,就匯算清繳時調(diào)整。
84785042
2020 05/25 10:05
嗯,老師,如果在匯算清繳時調(diào)整,就直接在匯算清繳的報(bào)表里面改數(shù)據(jù),不用在做分錄了對嗎
路老師
2020 05/25 10:07
嗯,但是會有風(fēng)險(xiǎn),會跟賬上不一致
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