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5月份公司股東以借款名義轉(zhuǎn)賬給公司5000元,通過公司購買一件物品,價(jià)值4999元,事后拿來了發(fā)票報(bào)銷,通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬還給該股東,相關(guān)會(huì)計(jì)分錄我做的如下: 轉(zhuǎn)賬給公司 借:銀行存款 5000 貸:其他應(yīng)付款 5000 購買商品: 借:管理費(fèi)用 4999 貸:其他應(yīng)付款 4999 報(bào)銷時(shí): 借:其他應(yīng)付款 4999 貸:銀行存款 4999 這樣做分錄對(duì)嗎?

84784973| 提問時(shí)間:2020 05/24 16:11
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 處理是對(duì)的,沒問題的
2020 05/24 16:11
84784973
2020 05/24 16:14
那么結(jié)算時(shí),是不是在其他應(yīng)付里面會(huì)掛著賬啊?
陳詩晗老師
2020 05/24 16:44
是的,你這里借款始終 存在 的,你最后 實(shí)際歸還 了才會(huì)有的。
84784973
2020 05/24 16:46
所以只有最后公司歸還了股東,這筆其他應(yīng)付才會(huì)沒有是嗎?
陳詩晗老師
2020 05/24 16:51
是的,歸還 后這個(gè)才可平賬的
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