問題已解決

老師可以把這個案例里的分錄一步一步給我寫一下嗎?謝謝

84785021| 提問時間:2020 05/23 20:03
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王茫茫老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
老師正在寫請稍等
2020 05/23 21:26
王茫茫老師
2020 05/23 21:32
進行轉(zhuǎn)出: 計提增值稅時 借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 進項稅轉(zhuǎn)出: 借:庫存商品,原材料等 391 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)391 繳稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
84785021
2020 05/23 21:51
老師這道題主要考慮的是增值稅月末的處理,我不太明白
王茫茫老師
2020 05/23 22:43
增值稅一般是當(dāng)月計提下月繳納,月底一般是沒有特殊處理的,只有在進項轉(zhuǎn)出的時候會做賬務(wù)處理
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