問題已解決
老師可以把這個案例里的分錄一步一步給我寫一下嗎?謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答老師正在寫請稍等
2020 05/23 21:26
王茫茫老師
2020 05/23 21:32
進行轉(zhuǎn)出:
計提增值稅時
借:應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
進項稅轉(zhuǎn)出:
借:庫存商品,原材料等 391
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)391
繳稅時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款
84785021
2020 05/23 21:51
老師這道題主要考慮的是增值稅月末的處理,我不太明白
王茫茫老師
2020 05/23 22:43
增值稅一般是當(dāng)月計提下月繳納,月底一般是沒有特殊處理的,只有在進項轉(zhuǎn)出的時候會做賬務(wù)處理
閱讀 404