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請問增值稅申報(bào)表附表三是什么情況需要填寫?我們是服務(wù)外包企業(yè) 現(xiàn)在是計(jì)稅方式是差額征收 需要填表三嗎

84784977| 提問時(shí)間:2020 05/21 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
只要有服務(wù)的,都需要填寫 差額計(jì)稅,也是需要在上面填寫,填寫抵扣的金額。
2020 05/21 15:02
84784977
2020 05/21 15:04
那本月開具了一張普票 價(jià)稅合計(jì)55672.12,不含稅價(jià)55643.55,其中55072.12是不計(jì)稅的 。名稱服務(wù)費(fèi) 。那我在增值稅納稅申報(bào)表附表三里該怎么填?每一列怎么填數(shù)字的 老師
郭老師
2020 05/21 15:08
不管繳不交稅 交稅合計(jì)填寫第一列 扣除的成本 填寫本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
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