問題已解決

老師,匯算清繳的應(yīng)付職工薪酬的賬載金額跟實發(fā)金額,好亂啊,數(shù)都對不上,管理費用工資的數(shù),跟應(yīng)付職工薪酬的借的數(shù)也對不上,實際發(fā)的跟個人申報的又不對,我都不懂要怎么填那個數(shù)了

84785040| 提問時間:2020 05/21 12:35
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好按照你賬上做的來寫。 你計提的時候 借貸方應(yīng)該是一致的 怎么會對不上
2020 05/21 12:35
84785040
2020 05/21 12:39
實際發(fā)的不是看個稅申報的數(shù)據(jù)嗎?賬上的借方數(shù)比貸方少,這個跟19年1月才發(fā)18年11.12月的工資有關(guān)系嗎?
meizi老師
2020 05/21 12:40
你好 個稅申報是應(yīng)發(fā)的工資 。不是按你實發(fā)來報個稅的 ; 借方比貸方少 說明你們沒發(fā)放完工資導(dǎo)致的; 是的
84785040
2020 05/21 12:43
那就是說匯算清繳上填的實發(fā)數(shù)就不能按照個人申報的數(shù)來填寫,只能按照實際發(fā)放的數(shù)填寫?
meizi老師
2020 05/21 12:46
你好 是的 按你們實際發(fā)放的工資來寫哦 。不是看你個稅
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