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老師,增值稅100已經(jīng)全部抵扣了,那我的附加稅表和印花稅填寫是以應(yīng)交的沒有抵扣前的100來算了申報(bào),還是增值稅已經(jīng)抵扣完了以0核算申報(bào)

84784978| 提問時(shí)間:2020 05/21 11:15
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,如果抵扣了之后不用交稅,附加就是0,印花根據(jù)購(gòu)銷合同交
2020 05/21 11:16
84784978
2020 05/21 11:21
就是說增值稅抵扣完了不用交的話,附加稅就套在一起0申報(bào)不用交,印花稅不在一起,要額外算,抵扣完的100還是要交0.03的稅對(duì)嗎
小葉老師
2020 05/21 11:34
嗯,印花稅另外計(jì)算
84784978
2020 05/21 11:38
老師,可另一個(gè)老師教的是都要額外算,為什么,應(yīng)該是怎樣的
小葉老師
2020 05/21 12:04
你抵扣了之后要不要交增值稅,不交增值稅就不用交附加
84784978
2020 05/21 12:43
全額抵扣了,
小葉老師
2020 05/21 12:53
我知道,要交增值稅么?不交就附加就不交
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