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老師,幼兒園孩子學(xué)費發(fā)生退費的分錄借:收入(負數(shù))貸:現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做?

84785029| 提問時間:2020 05/21 10:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 是的 是這樣來做的 借本年利潤貸收入負數(shù)
2020 05/21 10:46
84785029
2020 05/21 10:54
老師 我借收入負數(shù)貸利潤負數(shù)不對嗎
meizi老師
2020 05/21 11:00
你好 不是的 我是說的 你上面退費是正確的 我只是月末給你做的是結(jié)轉(zhuǎn)收入借方到本年利潤的
84785029
2020 05/21 11:05
月末結(jié)轉(zhuǎn)只是收入寫負數(shù),本年利潤不用負數(shù)表示對嗎
84785029
2020 05/21 11:06
我結(jié)轉(zhuǎn)退給孩子的學(xué)費借收入負數(shù)貸利潤負數(shù)這樣是錯的嗎
meizi老師
2020 05/21 11:12
你好 本年利潤也是負數(shù)的 因為你收入金額是負數(shù)
84785029
2020 05/21 11:17
結(jié)轉(zhuǎn)分錄借;收入負數(shù)貸利潤負數(shù)這樣做也對是吧
meizi老師
2020 05/21 11:22
你好 你上面是借方收入負數(shù) ?,F(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)該是貸方收入負數(shù) 借方是本年利潤金額負數(shù)
84785029
2020 05/21 11:26
老師我給孩子退的錢就應(yīng)該是借收入的負數(shù)吧
meizi老師
2020 05/21 11:33
嗯是的這個是借方收入負數(shù)的
84785029
2020 05/21 11:42
謝謝
meizi老師
2020 05/21 11:46
沒事希望能幫到你
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