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你好,本期繳納防偽稅控服務費280,但是本期應納稅額未0有留底,那么在附表四里本期發(fā)生填280,本期抵減填0嗎?

84784994| 提問時間:2020 05/20 11:33
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
是的 申報表最后不能是負數(shù) 所以本期抵減是0
2020 05/20 11:34
84784994
2020 05/20 11:39
那等我有應納稅額時候,在附表四本期抵減稅額里填寫280就可以了是嗎
軼塵老師
2020 05/20 11:40
是的 你的 理解正確!
84784994
2020 05/20 11:42
我上個月填報增值稅納稅申報表的時候開具增值稅專用發(fā)票稅額和稅控器里差兩分錢是要去稅務局改報表,還是這期在納稅調整里面修改
軼塵老師
2020 05/20 11:50
這個屬于系統(tǒng)差異 不需要修改 直接賬上轉出
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