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你好,老師請問下,公司要注銷了,但應收賬款的貸方和應付賬款的借方有數(shù)要怎么調(diào)賬呀?

84784980| 提問時間:2020 05/19 16:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,應收賬款貸方需要轉(zhuǎn)為收入核算 借;應收賬款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅 應付賬款借方能退回嗎?
2020 05/19 16:44
84784980
2020 05/19 16:46
是不能退回的,這些數(shù)積壓有幾年了。。
鄒老師
2020 05/19 16:48
你好,應付賬款借方不能退這樣做分錄 借;信用 減值損失,貸;壞賬準備 借;壞賬準備,貸;應付賬款
84784980
2020 05/19 16:48
借:應收賬款, 貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅 請問下應交增值稅怎么結(jié)平呢?
鄒老師
2020 05/19 16:49
你好,繳納了就結(jié)平了 借;應交稅費——應交增值稅,貸;銀行存款
84784980
2020 05/19 16:50
借;信用 減值損失,屬于什么科目呢?是資產(chǎn)類的嗎?
鄒老師
2020 05/19 16:50
你好,是損益類的科目
84784980
2020 05/19 16:51
你好,繳納了就結(jié)平了 借;應交稅費——應交增值稅,貸;銀行存款 銀行沒有這筆相應的支出哦,你是說調(diào)整了之后,要交的增值稅,補交嗎?
鄒老師
2020 05/19 16:55
你好,是的,這個稅款是需要就繳納給稅局的,而且這個款項會從單位賬戶扣款的
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