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行政事業(yè)單位用往來資金其他應(yīng)付款來購(gòu)買固定資產(chǎn),如何記賬?請(qǐng)老師指點(diǎn)

84785028| 提問時(shí)間:2020 05/19 15:59
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。借 固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)付款項(xiàng)
2020 05/19 16:02
84785028
2020 05/19 16:03
老師,如果這樣記,也不能體現(xiàn)出銀行存款的減少
陳詩晗老師
2020 05/19 16:04
你這不是往來款,你根本沒有付錢,哪里來存款減少呢
84785028
2020 05/19 16:05
付錢了,用的銀行存款里的項(xiàng)目管理費(fèi)買的電腦
84785028
2020 05/19 16:08
老師,我們收到財(cái)政撥款的錢是,借:銀行存款,貸,其他應(yīng)付款——項(xiàng)目管理費(fèi), 現(xiàn)在用其他應(yīng)付款——項(xiàng)目管理費(fèi)買的固定資產(chǎn),記賬怎么記
陳詩晗老師
2020 05/19 16:15
借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 直接是這樣處理
84785028
2020 05/19 16:18
可是直接這樣處理又不能減少其他應(yīng)付款里的項(xiàng)目管理費(fèi)
陳詩晗老師
2020 05/19 16:25
你這只是增加和存款減少,不影響其他的
84785028
2020 05/19 16:26
昂昂
84785028
2020 05/19 16:28
昂昂,好的,謝謝
陳詩晗老師
2020 05/19 16:31
不客氣,祝你工作愉快。
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