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老師,利潤表里的凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤,這個該怎么辦呢?審計的要用到,在線急

84785046| 提問時間:2020 05/19 11:01
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閻老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤與利潤表里的凈利潤本來就不是相等的 未分配利潤的期末數(shù)=未分配利潤的期初數(shù)+凈利潤-以前年度損益調(diào)整-可供分配的利潤(如提取公積金、公益金等)-可供投資者分配的利潤(如分紅等)
2020 05/19 11:04
84785046
2020 05/19 11:10
老師,我們的凈利潤和未分配利潤怎么不對呢
閻老師
2020 05/19 11:14
期初數(shù)是多少,是否有分紅、撤資、轉(zhuǎn)增資本、以前年度損益調(diào)整等事項
84785046
2020 05/19 11:19
期初數(shù)是-835232.33,沒有分紅、撤資、等等事項,就是只有這個數(shù)了,我現(xiàn)在該怎么辦呀?
閻老師
2020 05/19 11:24
先不要著急,建議你先看一下賬套里未分配利潤本年發(fā)生的明細(xì),看看那一百多萬是從哪兒結(jié)轉(zhuǎn)過來的,倒推找一下原因。結(jié)轉(zhuǎn)憑證里的科目金額可以和科目余額表或者匯總表里的數(shù)核對一下。
84785046
2020 05/19 11:31
老師,因為期初數(shù)據(jù)是外賬留下來的,我是2月接回來公司的,用1108966.48-183947.59就=925018.89元了,就是我的凈利潤,那這個該怎么辦呢
閻老師
2020 05/19 11:38
一月份的凈利潤沒有體現(xiàn)在利潤表里,但是在權(quán)益里體現(xiàn)了,為什么不把1月的利潤表與你接手后的利潤表合在一起呢?
84785046
2020 05/19 11:57
是的,忘記加進去了,這個該怎么辦呀,如果要補繳所得稅的話18萬多的要補繳9000多的
閻老師
2020 05/19 12:07
建議調(diào)整2019年的利潤表,同時在所得稅匯算清繳時要調(diào)整應(yīng)納稅所得額,稅款只能按照要求繳納了,但可以按要求優(yōu)先彌補以前年度虧損。 建議以后請第三方機構(gòu)做年度審計,如無法實現(xiàn)外部審計,每期結(jié)賬出表時要把幾張主表的勾稽關(guān)系梳理核對,報表的各個項目與總賬核對,提前做好稅收籌劃等工作,以免事后發(fā)現(xiàn)難以處理。
84785046
2020 05/19 12:52
那就是說也要交9000多的稅嘍
84785046
2020 05/19 12:52
19年的利潤表怎么調(diào)整呢?是調(diào)整第一季度還是最后一個季度
閻老師
2020 05/19 13:02
稅款的話外部審計和稅務(wù)局肯定是會要求按照實際年利潤繳納的,利潤表的調(diào)整對于外部監(jiān)管來說,全年利潤沒有問題就可以。如果公司沒有披露要求,調(diào)整最后一個季度就行。
84785046
2020 05/19 13:18
可是最后一個季度已經(jīng)申報了呀,現(xiàn)在我還沒有發(fā)給審計看。還能重新調(diào)整嗎?公司也沒有進行披露
84785046
2020 05/19 13:19
而且我已經(jīng)做了年報申報了。這樣會不會要更改?
84785046
2020 05/19 13:22
財務(wù)報表報送算是披露嗎
閻老師
2020 05/19 13:28
你說的是企業(yè)所得稅匯算清繳吧,是需要按照調(diào)整后的申報的,可以把相關(guān)事項與審計進行溝通,修改調(diào)整后重新申報
84785046
2020 05/19 13:31
是匯算清繳的,可是老師您說的是調(diào)整最后一個季度。這個我不太理解,調(diào)整第四季度的利潤表的話,那第四季度的企業(yè)所得稅申報表不是要更改嗎
閻老師
2020 05/19 13:33
匯算清繳是填報全年的報表,不用單獨修改某個季度的。
84785046
2020 05/19 13:35
好的。那我在報表上調(diào)整一下利潤表可以了嗎
閻老師
2020 05/19 13:36
按照正確的數(shù)據(jù)填制年度納稅申報表上報就可以了,也可以跟稅審溝通,他們經(jīng)驗都很豐富,這種情況遇到的也很多,不用擔(dān)心,沒什么問題。
84785046
2020 05/19 13:39
好的,謝謝老師
閻老師
2020 05/19 13:40
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