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員工偽造發(fā)票報(bào)銷或者收據(jù)該怎么處理呢?報(bào)銷的金額在規(guī)定額度之內(nèi)。

84784999| 提問時(shí)間:2020 05/19 10:40
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喬剛老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,從所得稅的角度,這屬于不合規(guī)票據(jù),是不能稅前列支的。從你們內(nèi)部管理的角度,可根據(jù)相關(guān)制度,退回要求重新提供票據(jù)。
2020 05/19 10:41
84784999
2020 05/19 10:48
要是沒有單據(jù)呢?但是又實(shí)際發(fā)生了的業(yè)務(wù)呢?比如差旅費(fèi)。500元
喬剛老師
2020 05/19 10:50
你好,我們做賬肯定是要票據(jù)的,不能白條入賬。至于業(yè)務(wù)人員出差取得不了發(fā)票,你可以要求他們?nèi)ト〉冒l(fā)票,憑票報(bào)銷這是咱對(duì)業(yè)務(wù)人員最基本的要求。
84784999
2020 05/19 10:53
好的,明白了。謝謝老師!
喬剛老師
2020 05/19 11:01
嗯嗯,祝您工作順利,滿意的話給五星好評(píng)哦。
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