問題已解決
老師,我們的發(fā)票已經(jīng)進(jìn)項抵扣,納稅申報繳稅了,銷售方還能紅沖作廢的嗎?那我們做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,銷售方不再開票了,這個錢不是得自己承擔(dān)了?
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速問速答1、銷售方還能紅沖作廢的嗎?--對方仍然可以作廢的,但是這樣對方申報會出現(xiàn)異常的。
2、那我們做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,銷售方不再開票了,這個錢不是得自己承擔(dān)了?--是的,但是對方不開票的話,您公司可以去稅局舉報嘛
2020 05/18 17:12
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2020 05/18 17:17
老師,為啥增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺,會出現(xiàn)購買方有異常發(fā)票,難道這種情況作廢,雙方都會出現(xiàn)異常嗎
張艷老師
2020 05/18 17:19
是的,本身對方要作廢的話,購買方就不要做認(rèn)證抵扣了。現(xiàn)在有時開票方誤操作等行為,就會出現(xiàn)這個情況了。造成自己申報異常,也會造成認(rèn)證方出現(xiàn)異常,還需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
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