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老師,我們的發(fā)票已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣,納稅申報(bào)繳稅了,銷售方還能紅沖作廢的嗎?那我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,銷售方不再開票了,這個(gè)錢不是得自己承擔(dān)了?

84784972| 提問時(shí)間:2020 05/18 17:09
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
1、銷售方還能紅沖作廢的嗎?--對(duì)方仍然可以作廢的,但是這樣對(duì)方申報(bào)會(huì)出現(xiàn)異常的。 2、那我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,銷售方不再開票了,這個(gè)錢不是得自己承擔(dān)了?--是的,但是對(duì)方不開票的話,您公司可以去稅局舉報(bào)嘛
2020 05/18 17:12
84784972
2020 05/18 17:17
老師,為啥增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái),會(huì)出現(xiàn)購買方有異常發(fā)票,難道這種情況作廢,雙方都會(huì)出現(xiàn)異常嗎
張艷老師
2020 05/18 17:19
是的,本身對(duì)方要作廢的話,購買方就不要做認(rèn)證抵扣了?,F(xiàn)在有時(shí)開票方誤操作等行為,就會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況了。造成自己申報(bào)異常,也會(huì)造成認(rèn)證方出現(xiàn)異常,還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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