問題已解決
之前那個會計做的時候是,借:庫存商品,貸:工程施工,然后結(jié)轉(zhuǎn),借主營業(yè)務成本,貸:庫存商品,最后月末結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤,貸:主營業(yè)務成本
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速問速答你好 這是發(fā)生的什么業(yè)務 ?
2020 05/18 14:10
84784989
2020 05/18 14:11
我們做項目的,然后平時做成本都是坐在工程施工里面的,項目結(jié)束的時候結(jié)轉(zhuǎn)的
玲老師
2020 05/18 14:23
一般是這要結(jié)轉(zhuǎn)的
工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本,其會計分錄具體做法如下:
有工程款收入了再做工程施工結(jié)轉(zhuǎn)
1、發(fā)生的成本
借:工程施工—人工費(材料費、機械費、其他直接費)
貸:銀行存款
2、開出工程款時確認主營業(yè)務收入,
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入—工程結(jié)算收入
3、同時結(jié)轉(zhuǎn)工程施工
借:主營業(yè)務成本---工程結(jié)算成本
貸:工程施工—人工費
84784989
2020 05/18 14:25
不,主要在我之前那個會計,已經(jīng)是像我第一個問題那么做了,現(xiàn)在我要把已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)出來,她多做了
玲老師
2020 05/18 14:34
但是我覺得她做那個分錄不對
玲老師
2020 05/18 14:34
都看不懂他寫的那個分錄是什么意思?
84784989
2020 05/18 14:37
但是他已經(jīng)這么做了,之前他們跟我說稅務局來查過,說沒問題的,我就沒去管他,到今年我才發(fā)現(xiàn)的,今年我給她調(diào)整過來了,就是按照你那個去做的。她那個意思有點像平時坐在工程施工里面,然后工程結(jié)束,轉(zhuǎn)到了庫存商品,然后從庫存商品轉(zhuǎn)到了成本,她的做法有點像生產(chǎn)型企業(yè)一樣,中間轉(zhuǎn)了一下
玲老師
2020 05/18 16:31
借:庫存商品,貸:工程施工, 這步?jīng)]看明白 是實際發(fā)生成本時他寫的這個分錄 嗎 ?因為我看后面他有轉(zhuǎn)成本的分錄,就是沒有發(fā)生成本的分錄
84784989
2020 05/18 16:33
他是發(fā)生的時候,借:工程施工,貸:銀行存款。。。。。后來到工程結(jié)束,結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借:庫存商品 貸:工程施工。。。。然后借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
玲老師
2020 05/18 16:42
那你把 借:庫存商品 貸:工程施工這個分錄 紅沖了
借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 做更正 借 庫存商品 貸 工程施工
84784989
2020 05/18 16:44
去年的……已經(jīng)年結(jié)了
84784989
2020 05/18 16:45
我是這么做的,借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整。然后是,借:工程施工,貸:庫存商品
玲老師
2020 05/18 16:58
正常的分錄應是 主營業(yè)務成本貸 工程施工
他錯的分錄寫成了 ,借:庫存商品 貸:工程施工。。。。然后借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
我認為更正的分錄 應是 借:庫存商品 貸:工程施工 這個分錄 直接紅沖 然后 借 庫存商品 貸 工程施工 因為他錯的分錄借方有主營業(yè)務成本 這個成本科目不用調(diào)整 所以不用以前年度損益 調(diào)整科目 你看一下
84784989
2020 05/18 20:23
如果不去調(diào)他以前得分錄呢,因為不止這一個分錄,還有好多個這樣的分錄,而且我只是調(diào)整一部分的金額,比如他轉(zhuǎn)了500萬的成本,我只調(diào)5萬而已
84784989
2020 05/18 20:24
他一個分錄轉(zhuǎn)了500萬的成本,而我只是調(diào)這500萬里的5萬
玲老師
2020 05/18 20:29
如果你是后接手的會計,你可以不用管以前的賬務處理
玲老師
2020 05/18 20:29
你只調(diào)一部分金額,沒有多大意義
84784989
2020 05/18 20:30
可是現(xiàn)在牽扯到了工程施工/材料費,貸方出現(xiàn)了余額啊,只能把那部分多轉(zhuǎn)成本的金額,轉(zhuǎn)出來
玲老師
2020 05/18 20:36
如果要更正,就需要把前面做錯的都更正了
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