問(wèn)題已解決

供應(yīng)商開給我們的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)丟了。而且金額還開錯(cuò)了,多開金額了。要怎么處理?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/18 11:26
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 可以開紅字發(fā)票 丟失的發(fā)票可以用復(fù)印件做賬
2020 05/18 11:28
84785037
2020 05/18 11:35
專票丟失聯(lián)次不全,對(duì)方能紅沖,重新開具嘛?現(xiàn)在對(duì)方不肯重新開。如果不重新開,拿復(fù)印件做賬的話,發(fā)票金額又比合同上的多
玲老師
2020 05/18 11:43
用復(fù)印件做賬是可以的,如果比合同上多,后面還有業(yè)務(wù)的話,可以掛往來(lái),如果沒有業(yè)務(wù)的發(fā)票開錯(cuò)了,最好是開紅字發(fā)票,
84785037
2020 05/18 12:30
可是對(duì)方不肯重新開,是去年的發(fā)票。如果后面沒有業(yè)務(wù),要怎么處理
玲老師
2020 05/18 12:31
你好 那你就先用這張發(fā)票入賬,查到再說(shuō)
84785037
2020 05/18 12:35
那只能用復(fù)印件入賬。付款,也不可能按發(fā)票金額多付給他們。差額要怎么解決
玲老師
2020 05/18 12:38
你好 按合同上的金額入賬
84785037
2020 05/18 12:42
不按發(fā)票金額做賬可以嘛,進(jìn)項(xiàng)還要抵扣
玲老師
2020 05/18 12:47
主要你這個(gè)發(fā)票開的不對(duì) 正常來(lái)說(shuō)這個(gè)發(fā)票不能用 所以建議你按實(shí)際 金額入賬 多的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785037
2020 05/18 12:48
好的,謝謝
玲老師
2020 05/18 12:58
不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快
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