問(wèn)題已解決

老師,我們?nèi)ツ?0月銷售的貨物今年四月份發(fā)生了退回,我開了紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我匯算需要處理嗎,還有賬務(wù)要怎么做紅字發(fā)票

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/15 08:07
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 匯算清繳時(shí),不需要處理(這是本年的業(yè)務(wù)) 開了紅字發(fā)票后 借 應(yīng)收賬款 紅字 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 紅字
2020 05/15 08:16
84785031
2020 05/15 08:19
這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)要用利潤(rùn)分配來(lái)代替嗎
84785031
2020 05/15 08:19
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老江老師
2020 05/15 08:20
不需要 這是本年的業(yè)務(wù)(退貨的行為,是本年發(fā)生的)
84785031
2020 05/15 08:29
那是不是會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表會(huì)有這個(gè)退貨的差額
老江老師
2020 05/15 08:30
是本期的業(yè)務(wù)呀,不會(huì)產(chǎn)生影響
84785031
2020 05/15 08:37
老師,我調(diào)了去年其中三筆設(shè)計(jì)損益的分錄,現(xiàn)在這個(gè)月的報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)的差額就是這個(gè)數(shù),我要怎么操作使報(bào)表數(shù)據(jù)相符
老江老師
2020 05/15 08:38
你分錄是怎么寫的?
84785031
2020 05/15 08:44
當(dāng)時(shí)12月成本中我少核算了一筆加工費(fèi),這個(gè)月我補(bǔ)進(jìn)去了,借 利潤(rùn)分配 貸,委托加工物資 然后我按發(fā)票金額 借 委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi),貸,應(yīng)付賬款,還有年底計(jì)提了10萬(wàn)年終獎(jiǎng),當(dāng)時(shí)我做的 借,管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)月實(shí)發(fā)和申報(bào)數(shù)是4萬(wàn),我做了 借利潤(rùn)分配 -10 貸,應(yīng)付職工薪酬-10 然后根據(jù)實(shí)發(fā)數(shù),借應(yīng)付職工薪酬,貸銀存,不知我的操作是否正確老師麻煩你指導(dǎo)下
老江老師
2020 05/15 08:50
分錄沒(méi)問(wèn)題 利潤(rùn)有差異,是以前年度損益調(diào)整形成的 改一下期初數(shù),就正確了
84785031
2020 05/15 08:52
明白了老師,非常感謝,如果不調(diào)的話有問(wèn)題嗎
老江老師
2020 05/15 08:53
沒(méi)問(wèn)題,可以解釋的,正常情況
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