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老師,19年收入開票后,成本發(fā)票未及時(shí)收到,當(dāng)時(shí)暫估成本。借:主營(yíng)成本,貸:應(yīng)付賬款-預(yù)提成本?,F(xiàn)收到材料發(fā)票是不是紅沖原憑證,按收到的發(fā)票入賬嗎?

84785043| 提問時(shí)間:2020 05/14 16:33
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是的沒有差額可以這樣處理
2020 05/14 16:35
84785043
2020 05/14 16:37
老師,如果有差額,要通過以前年度損益科目調(diào)整嗎?
84785043
2020 05/14 16:38
老師,收到的材料發(fā)票是放在現(xiàn)在入賬的憑證中,還是放在以前暫估成本的后面做附件
耿老師
2020 05/14 16:40
你好!是的,差額通過以前年度損益調(diào)整科目,放在今年調(diào)整憑證后邊就可以
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