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出口貨物,增值稅申報時,填寫了免抵退辦法出口銷售額,但附表2沒有填寫免抵退辦法不得抵扣的進賬稅額,會有問題嗎?因為很多材料都是沒有發(fā)票的

84785023| 提問時間:2020 05/14 14:44
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,那就是沒有進項可以退的,組免稅
2020 05/14 15:04
84785023
2020 05/14 15:07
組免稅是什么意思?
84785023
2020 05/14 15:07
出口免稅嗎
暖暖老師
2020 05/14 15:15
是的餓,有出口權(quán)報關(guān)是免稅的
84785023
2020 05/14 15:36
老師,因為這個月有銷項,在增值稅申報表附表2里面本期認證相符的進賬票有填寫,但14欄,免稅項目用沒有填寫可以嗎?
暖暖老師
2020 05/14 15:36
可以的,免稅的有進項票需要轉(zhuǎn)出
84785023
2020 05/14 15:37
如果14欄填寫了免稅項目,那么這個月開出的銷項發(fā)票就要繳納稅款了
暖暖老師
2020 05/14 15:37
繳稅就繳稅,你有內(nèi)銷啊
84785023
2020 05/14 15:38
有內(nèi)銷啊
84785023
2020 05/14 15:38
進賬票分不清是出口還是內(nèi)銷
84785023
2020 05/14 15:39
那么我不轉(zhuǎn)出可以嗎
暖暖老師
2020 05/14 15:39
讓稅務(wù)局查到就問題大了,怎么可能分不開
84785023
2020 05/14 15:42
有內(nèi)銷有外銷,生產(chǎn)企業(yè)購買的原材料,
84785023
2020 05/14 15:42
轉(zhuǎn)出的話,進賬稅什么時候可以申請退稅呢
暖暖老師
2020 05/14 15:45
你申報出口退稅的當月
84785023
2020 05/14 15:46
出口退稅怎樣操作?
暖暖老師
2020 05/14 15:47
學堂有課件,退稅是一個而復雜的過程,幾句話說不明白
84785023
2020 05/14 15:52
我們是免抵退企業(yè)啊,進賬稅不能直接抵扣嗎
暖暖老師
2020 05/14 15:54
你不是說免稅嗎?怎么又免抵退?
84785023
2020 05/14 15:58
可能我沒有說清楚,我們是新開的生產(chǎn)企業(yè)。適用的是免抵退政策,這個月有出口銷售額,也有內(nèi)銷銷售額,對應(yīng)的有進賬。我是想問一下,我申報增值稅的時候做了出口免抵退銷售額的申報,那么進賬稅認證后可以不做進賬稅費轉(zhuǎn)出嗎?直接用進賬抵銷項了
暖暖老師
2020 05/14 16:01
那就是可以的這樣的
84785023
2020 05/15 07:51
老師,免退預審是什么意思,怎樣操作?我在增值稅申報免抵退出口額前需要做什么嗎?
暖暖老師
2020 05/15 08:02
你做好的出口數(shù)據(jù)先預先審核,沒有問題才可以轉(zhuǎn)正式申報
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