問題已解決

老師,將去年已經(jīng)抵扣入賬的發(fā)票,今年做進項稅額轉出處理,那具體呢分錄是怎么做呢

84785002| 提問時間:2020 05/14 11:46
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,借:相關成本費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2020 05/14 11:48
84785002
2020 05/14 12:08
這個進項稅額是不是就是要轉出去的那張發(fā)票的稅額
小云老師
2020 05/14 12:14
是的,就是要轉出去的那張發(fā)票的稅額
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