問題已解決

我方購買方在去年11月份給銷售方開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對方這個月去稅務(wù)局作廢了,而我們開具紅字信息表的稅額在去年11月已經(jīng)繳納,請問我下次6月報稅的時候在哪里可以提現(xiàn)這比稅款的退回

84785001| 提問時間:2020 05/14 08:06
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,你的紅字信息表對方作廢了嗎?
2020 05/14 08:08
84785001
2020 05/14 08:08
是的
84785001
2020 05/14 08:36
你好,報稅的是時候會在哪里顯示?
小惑老師
2020 05/14 08:39
他們怎么能作廢你的信息表,應(yīng)該是你們自己作廢,
84785001
2020 05/14 08:41
他們?nèi)ザ悇?wù)總局去作廢的,現(xiàn)在是他們已經(jīng)去做費了,就想問,后期報稅怎么搞
小惑老師
2020 05/14 14:29
紅字信息表在申報時做進項轉(zhuǎn)出處理
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