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增稅 在自行研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)的過(guò)程中取得的增稅發(fā)票(進(jìn)項(xiàng))怎么處理?是沒(méi)有用么?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/12 22:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
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您好 在自行研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)的過(guò)程中取得的增稅發(fā)票(進(jìn)項(xiàng))可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020 05/12 22:25
84785003
2020 05/12 22:39
上述的增稅怎么做分錄?。窟€有無(wú)形資產(chǎn)處置或出租的當(dāng)月要計(jì)提攤銷費(fèi)用么?
84785003
2020 05/12 22:40
當(dāng)月出售或出租方要計(jì)提攤銷么
bamboo老師
2020 05/12 23:02
借 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款等
bamboo老師
2020 05/12 23:02
當(dāng)月出售不要計(jì)提攤銷 出租當(dāng)月要計(jì)提攤銷
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