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老師,我們老板之前開廠時(shí)墊付了一些費(fèi)用,有十幾萬沒有發(fā)票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬了,貸方是 應(yīng)它應(yīng)付款-?? 之后收到發(fā)票,我的前任會(huì)計(jì)可能是又入了一筆賬,貸方是 備用金 之前是沒有把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)換成備用金過來,賬亂,其它應(yīng)付款有十幾萬 備用金才4萬多,現(xiàn)在要怎么糾正

84785006| 提問時(shí)間:2020 05/12 15:47
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在直接是把差錯(cuò)分錄更正,之前的分錄沖紅,做正確的
2020 05/12 15:58
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