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老師,做政府事業(yè)單位會(huì)計(jì)什么情況下需要計(jì)提

84784995| 提問時(shí)間:2020 05/12 12:38
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陳俊帆老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師
你提什么了?是折舊,還是計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?你要說清楚啊!
2020 05/12 12:39
84784995
2020 05/12 12:41
提工資啊什么的,交保險(xiǎn)什么,需要計(jì)提嗎,我才接觸沒有什么基礎(chǔ)
陳俊帆老師
2020 05/12 12:44
需要計(jì)提。。。。
84784995
2020 05/12 12:52
會(huì)計(jì)分錄怎么做啊,老師
陳俊帆老師
2020 05/12 14:48
這個(gè)碼是這樣子的,首先你是行政部門還是事業(yè)單位?
84784995
2020 05/12 14:50
事業(yè)單位
陳俊帆老師
2020 05/12 15:06
其實(shí)我跟你這么說吧,其實(shí)事業(yè)單位都是提前發(fā)工資,比如說三月份的工資,在三月份還沒結(jié)束之前就已經(jīng)發(fā)了,不存在計(jì)提,只是說現(xiàn)在審計(jì)要看大家工資里面的五險(xiǎn)已經(jīng)有沒有扣除?或者說有沒有足額扣繳?所以要求
陳俊帆老師
2020 05/12 15:07
做會(huì)計(jì)分錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借事業(yè)支出 貸:應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工公積金 應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工社保費(fèi) 零余額賬戶用款額度
陳俊帆老師
2020 05/12 15:08
預(yù)算會(huì)計(jì) 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存
陳俊帆老師
2020 05/12 15:09
做會(huì)計(jì)分錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借 貸:應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工公積金 應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工社保費(fèi) 零余額賬戶用款額度
陳俊帆老師
2020 05/12 15:09
財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有一個(gè)科目寫錯(cuò)了,你以下面的為準(zhǔn)吧!
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