當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司19年12月份交啦10000的印花稅,沒有計(jì)提,分錄借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,貸銀行存款,現(xiàn)在匯算2019年所得稅,怎么調(diào)賬呢,老師?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2020 05/11 09:13
84784956
2020 05/11 09:15
那這筆費(fèi)用在利潤表上是不是體現(xiàn)不出來,所得稅匯算清繳怎么處理
軼塵老師
2020 05/11 09:15
匯算清繳按照調(diào)整之后的處理 把這一筆加到去年的稅金附加里面
閱讀 411