問(wèn)題已解決

老師你好,我之前記伙食費(fèi),記成借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款。沒(méi)計(jì)提應(yīng)付職工薪酬。我現(xiàn)在要調(diào)整正確的,應(yīng)該怎么調(diào)整

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/09 15:45
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用福利費(fèi)負(fù)數(shù) ,借銀行存款借借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款
2020 05/09 15:47
84784974
2020 05/09 15:51
老師,我是一月份記的?,F(xiàn)在四月份調(diào),銀行存款也要調(diào)嗎
maize老師
2020 05/09 15:58
這個(gè)只是過(guò)渡下這個(gè),不要緊,調(diào)不影響,最后,你這還需要重新做
84784974
2020 05/09 16:17
老師,計(jì)提和支付,做在一張憑證上可以不
maize老師
2020 05/09 16:23
是的,是的,是的,是的
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