問(wèn)題已解決

老師,有一張去年10月份發(fā)票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣,但未做賬,現(xiàn)在怎么做賬

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/08 16:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 具體是什么業(yè)務(wù) 意思補(bǔ)2020年里面去嗎
2020 05/08 16:12
84785007
2020 05/08 16:16
買的商品,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,但商品沒(méi)入庫(kù)
meizi老師
2020 05/08 16:19
你好 那你補(bǔ)做 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款
84785007
2020 05/08 16:21
進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了
84785007
2020 05/08 16:21
不知道進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理
meizi老師
2020 05/08 16:21
你好 抵扣了 月末你做結(jié)轉(zhuǎn) 就會(huì)沖掉的
84785007
2020 05/08 16:22
怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84785007
2020 05/08 16:23
能不能做個(gè)分錄
84785007
2020 05/08 16:23
meizi老師
2020 05/08 16:28
借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn) : 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
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