問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)我們事業(yè)單位去電信交話(huà)費(fèi),交的錢(qián)多,他們發(fā)票按月開(kāi),我們財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)分別如何做賬?

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/08 09:11
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借,單位管理費(fèi)用 貸,銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì) 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存 按實(shí)際繳納金額處理
2020 05/08 09:11
84784956
2020 05/08 09:17
但是發(fā)票金額跟付款金額不一致
84784956
2020 05/08 09:17
這種影響嗎?
陳詩(shī)晗老師
2020 05/08 09:48
差額是什么原因?qū)е?/div>
84784956
2020 05/08 09:56
電信發(fā)票按月出,我們交費(fèi)是5月7號(hào)去交,他們說(shuō)要等到5月消費(fèi)完才出5月發(fā)票
陳詩(shī)晗老師
2020 05/08 10:31
先預(yù)存后消費(fèi)。 不影響,你按你實(shí)際支付的金額處理,你支付預(yù)存的時(shí)候,會(huì)有支付憑條
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