問題已解決

4月份服務(wù)費(fèi)成本發(fā)票已經(jīng)收到了,但是對(duì)應(yīng)的收入發(fā)票還沒有開出去,請(qǐng)問收到成本發(fā)票時(shí)候怎么做賬呢?

84784983| 提問時(shí)間:2020 05/07 15:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借;勞務(wù)成本,貸;銀行存款等科目
2020 05/07 15:55
84784983
2020 05/07 15:56
一般不是確認(rèn)收入了才結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛
鄒老師
2020 05/07 15:58
你好,取得發(fā)票先計(jì)入勞務(wù)成本,然后確認(rèn)了收入把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784983
2020 05/07 15:59
4月沒有開收入發(fā)票,現(xiàn)在直接做成本,那這個(gè)月利潤(rùn)就是負(fù)數(shù)了?
鄒老師
2020 05/07 16:02
你好,勞務(wù)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候,是在存貨欄次體現(xiàn),而不是在利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本欄次體現(xiàn)的
84784983
2020 05/07 16:10
老師收到的是專票,借:勞務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款這樣做對(duì)嘛
鄒老師
2020 05/07 16:15
你好,如果收到專用發(fā)票,沒有認(rèn)證是這樣做分錄的
84784983
2020 05/07 16:26
老師沒有找到勞務(wù)成本這個(gè)科目呢?
鄒老師
2020 05/07 16:27
你好,沒有這個(gè)科目,可以自己新增的
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