問題已解決

老師,假如我們?nèi)ツ晏潛p100萬,然后1~3月這個季度免稅的開票金額是30萬,那能不能把去年虧損的算到這里邊,那就相當于1~3月我們最多開130萬的票。可以的嗎

84785033| 提問時間:2020 05/07 14:53
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你這是計算所得稅嗎
2020 05/07 14:53
84785033
2020 05/07 14:54
是的哦
84785033
2020 05/07 14:56
增值稅130萬全額交,企業(yè)所得稅呢?可以彌補虧損,還需要交企業(yè)所得稅嗎
84785033
2020 05/07 15:17
老師看到了回復下哈
辜老師
2020 05/07 15:26
可以的,可以先彌補虧損,在繳納所得稅
84785033
2020 05/07 15:27
好的
辜老師
2020 05/07 16:10
好的,客氣,幫到你就好
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