問題已解決

2019年收到的增值稅普通發(fā)票失控了,當(dāng)時收到發(fā)票記 “借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款“ 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 “借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品”,今年匯算清繳時調(diào)增了,那賬務(wù)怎么處理呢

84785028| 提問時間:2020 05/06 12:20
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,賬務(wù)不用處理的,只是稅前不能扣除
2020 05/06 12:30
84785028
2020 05/06 12:32
那應(yīng)付賬款只能一直掛著嗎
佟老師
2020 05/06 13:23
你這個應(yīng)付賬款一直沒付嗎?
84785028
2020 05/06 15:45
是不會付的
佟老師
2020 05/06 15:55
那你就把原來分錄沖紅
84785028
2020 05/06 16:21
因為跨年了,沖紅會成負(fù)數(shù)
佟老師
2020 05/06 16:44
這個就應(yīng)該在發(fā)生當(dāng)期調(diào)整的
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