問題已解決

拜托老師解答一下這題。謝謝老師了 甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2019年10月,生產(chǎn)經(jīng)營如下: (1)從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價30000元,并且按照規(guī)定支付了3000元的價外補貼,同時按照實際支付的價款總額的20%繳納了煙葉稅。將其運往丙企業(yè)委托加工成煙絲,支付運輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運費10000元,取得增值稅專用發(fā)票,向丙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費10000元,增值稅1300元,該批煙絲已經(jīng)驗收入庫,但本月尚未領用生產(chǎn),丙企業(yè)無同類煙絲的銷售價格。 (2)從乙企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進已稅煙絲,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款20000元。 (3)進口一批煙絲,海關審定的關稅完稅價格為30000元,繳納進口環(huán)節(jié)相關稅金后,海關放行,并取得海關進口增值稅專用繳款書,該批煙絲已經(jīng)驗收入庫,但本月尚未領用生產(chǎn)。 (4)領用從乙企業(yè)購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙3箱,取得不含稅銷售收入120000元;領用從乙企業(yè)購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入70000元。

84784968| 提問時間:2020 05/04 23:28
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,計算過程明早發(fā)給你
2020 05/05 04:20
暖暖老師
2020 05/05 07:26
1煙葉的成本是(30000+3000)*(1+20%)=39600
暖暖老師
2020 05/05 07:27
代扣代繳消費稅 (39600+10000)/(1-30%)*30%=21257.14
暖暖老師
2020 05/05 07:29
2進口環(huán)節(jié)的組成計稅價格是 30000*(1+50%)/(1-30%)=64285.71
暖暖老師
2020 05/05 07:30
繳納進口消費稅 64285.71*30%=19285.71
暖暖老師
2020 05/05 07:31
繳納進口增值稅 64285.71*13%=8358.44
暖暖老師
2020 05/05 07:36
第三個小題目計算過程是
暖暖老師
2020 05/05 07:37
業(yè)務1可以抵扣進項稅額 39600*9%+10000*9%+1300=5764
暖暖老師
2020 05/05 07:38
業(yè)務2可以抵扣進項 20000*3%=600
暖暖老師
2020 05/05 07:39
業(yè)務3可以抵扣增值稅 64285.71*13%=8358.44
暖暖老師
2020 05/05 07:40
業(yè)務4繳納增值稅銷項稅 (120000+70000)*13%=24700
暖暖老師
2020 05/05 07:48
業(yè)務4繳納消費稅 120000*56%+3*150+70000*36%=92850
暖暖老師
2020 05/05 07:49
業(yè)務5進項稅額轉出 20000*13%=2600
暖暖老師
2020 05/05 07:54
本月繳納增值稅 92850-5764-600-8358.44+2600=80727.56
暖暖老師
2020 05/05 07:56
本月繳納增值稅 24700-5764-600-8358.44+2600=12581.56
暖暖老師
2020 05/05 07:56
5本月繳納消費稅 120000*56% +3*150+ 70000*36%=92850
84784968
2020 05/05 09:54
老師,請問第一問為什么不是這呀? 第四問的話,是不是要把第五筆業(yè)務里霉爛變質的消費稅扣除呀?謝謝老師
暖暖老師
2020 05/05 09:59
變質是扣除增值稅,不是消費稅
84784968
2020 05/05 10:21
奧奧好的,那想問一下第一問我列的式子是哪里錯了呀?
暖暖老師
2020 05/05 10:30
這里你不應該加入運費
84784968
2020 05/05 10:32
不含稅價格也不需要×(1-10%)嘛?
84784968
2020 05/05 10:33
不不不,是煙葉的成本不需要×(1-10%)嗎?
暖暖老師
2020 05/05 10:35
不需要的,收購時煙葉是免稅的
84784968
2020 05/05 10:37
好的~謝謝老師
暖暖老師
2020 05/05 10:45
不客氣,麻煩給予五星好評
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